1、2015年部门决算中“三公”经费增减变化原因说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计522.63万元:年初预算公务用车运行维护费是20万元,本年实际支出40.99万元,比年初预算增加了20.99万元。增加原因是本单位的车辆使用年限较长维修费及保养费增加,因为本单位车辆大部分属于中巴车,所以车辆保险费用较贵。加上单位业务工作逐年增加,车辆基本不休息,汽油费及车辆维修费、保养费较预算及上年有所增加。
公务接待费年初预算360万元,本年实际支出481.64万元,比预算增加了121.64万元,比上年713.5万元减少231.86万元。本年共接待宾客6853批次/13241人次,上年共接待宾客9825批次/18257人次,分别下降了 30%/27%左右。减少的原因是来宾人数减少,接待费用成本下降。
2、2015年度银川市接待办公室因公出国(境)团组数为0,因公出国(境)人数为0。
3、2015年度银川市接待办公室公务车辆购置费,与年初预算相比增减变化为0,与上年决算数相比增减变化为0。年末车辆保有量为7辆。
4、2015年度银川市接待办公室“三公”经费共支出522.63万元,比上年1002.31万元减少479.68万元,比上年下降47%左右,减少的原因是来宾人数减少,接待费用成本下降。
本年单位严格按照财政压缩三公经费的要求,杜绝不合理开支。
银川市接待办公室
2017年11月30日
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