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索 引 号:640100-103/2018-06387 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市永泰小学
名 称:银川市永泰小学2018年部门预算

银川市永泰小学2018年部门预算

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2018年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  银川市永泰小学2018年部门预算——单位概况 

  一、主要职能 

  1.银川市永泰小学是银川市市直属小学。现为银川市财政局和银川市教育局直属机构。主要为本辖区年满法定受教育年龄的孩子提供优质教育服务。 

  2、单位内部构成情况  

  2018年单位内设5个科室,分别有学校教育教学处,教导处,人事,财务,政教处,总务处较2017年相比无较大变化。  

  3、单位人员情况基本情况 

  2017年事业编制为42人,实际在编在岗41人;退休人员0人。新增公益性岗位人员7人,实习生4人,待调教师1人,其他临聘教师及校工5人。学校就读学生总数887人共招收一年级至年级个年级。预计2018年招收400余人。 

   二、部门预算单位构成 

    银川市永泰小学属于市直属学校,隶属单位银川市财政局、银川市教育局管辖。从预算单位构成看,我单位预算只包括银川市永泰小学本级预算、我单位无下属单位。

 

永泰小学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

614.23

一、本年支出

 500.05

500.05 

 

(一)一般公共预算财政拨款

614.23

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

500.05

500.05

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.53

59.53

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

17.01

17.01

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

37.64

37.64

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

614.23

支出总计:       614.23

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

20182016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2050202

小学教育

500.05

500.05

500.05

500.05

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.52

42.52

42.52

42.52

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.01

17.01

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.01

17.01

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.64

27.64

27.64

27.64

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050202

小学教育

398.75187

500.05

403.49

96.56

101.29813

25.40%

2210203

购房补贴

3.581448

10

10

 

6.418552

179.22%

2210201

住房公积金

17.1727

27.64

27.64

 

10.4673

60.95%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

17.01

17.01

 

17.01

 

2101102

事业单位医疗

6.679648

17.01

17.01

 

10.330352

154.65%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.4

42.52

42.52

 

20.12

89.82%

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

517.67

457.63

60.04

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

111.54

111.54

 

30102

津贴补贴

118.79

118.79

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

42.52

 

30109

职业年金缴费

 

17.01

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

17.01

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

41.52

41.52

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

109.24

109.24

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

54.88

 

54.88

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.55

 

2.55

30229

福利费

0.15

 

0.15

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.46

 

2.46

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

 

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

614.23

一、本年支出

 614.23

614.23 

 

(一)一般公共预算财政拨款

614.23

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

500.05

500.05

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.53

59.53

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

17.01

17.01

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

37.64

37.64

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

614.23 

支出总计      614.23

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2050202

小学教育

500.05

 

500.05

500.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.52

 

42.52

42.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.01

 

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.01

 

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.64

 

27.64

27.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

10

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2050202

小学教育

500.05

500.05

96.56

 

 

 

2210203

购房补贴

10

10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.64

27.64

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.01

17.01

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.01

17.01

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.52

42.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  银川市永泰小学2018年部门预算——部门预算情况说明 

  一、关于银川市永泰小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   银川市永泰小学2018年财政拨款收支总预算614.23万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 614.23万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出500.05万元、社会保障和就业支出 59.53万元、医疗卫生与计划生育支出17.01万元、住房保障支出37.64 万元。 

  二、关于银川市永泰小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市永泰小学2018年一般公共预算拨款基本支出517.67万元,比2017年执行数据增加232.358417万元,增长44.89%。其中: 

  人员经费457.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费60.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市永泰小学2018年一般公共预算拨款项目支出96.56万元,其中: 

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。 

  30209物业管理费(专职保安经费)2018年预算16.56万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于校园安全建设,为确保学校安全,共设置6名保安人员,经过保安训练后一天24小时轮岗值班,确保学校安全。(一人一月2300元*6人*12个月=16.56万元 

  30216培训费(教师出差培训经费)2018年预算3万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于本校教师学习培训,提高自身业务能力。 

  30299(小学公用经费)2018年预算77万元,比2017年执行数据增加2.0497万元,增长1.3%。用于办公、水电费、小型维修、绿化、公用取暖、教学业务等。(2018年生均公用经费标准每人700元为自治区600元+市本级100元:本校2018年上半年在校学生887人,预计下半年新进学生人数213人,则700元*213人+700元*887人=77万元 

  三、关于银川市永泰小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市永泰小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

  因我单位2017年至2018年都无三公经费安排,故无对比数。 

  四、关于银川市永泰小学2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  银川市永泰小学2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元 

  因本单位2017年无政府性基金预算故无对比数。 

  五、关于银川市永泰小学2018年收支预算情况的总体说明 

  银川市永泰小学2018年收入总预算614.23万元,支出总预算614.23万元。因本单位为全额拨款单位。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入614.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  支出预算包括:基本支出517.67万元,占84.28%;项目支出96.56万元,15.72%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年,银川市永泰小学本级及所属银川市财政局、银川市教育局2个行政单位机关运行经费财政拨款预算     0万元,比2017年预算减2.04万元 

  (二)政府采购情况 

  2018年,银川市永泰小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,银川市永泰小学占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.7万元;其他资产价值26.8476万元。 

  国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.7万元;其他资产价值26.8476万元。 

  所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.7万元;其他资产价值26.8476万元。 

  (四)预算绩效情况    

  2018年,银川市永泰小学在上级部门的领导、监督、指导下,提高本学校工作效率,提高本校教师业务能力,深入学习党的十九大精神。预算绩效情况良好。 

  (五)其他需说明的事项 

  银川市永泰小学2018年部门预算——名词解释 

  (一)、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  (二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  (四)、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  (五)、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  (六)、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (七)、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (八)、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  (九)、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (十)、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (十一)、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (十二)、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  (十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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