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索 引 号:640100-120/2018-06341 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 银川市卫计委
名 称:银川市卫生监督所2018年部门预算

银川市卫生监督所2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市卫生监督所2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

银川市卫生监督所是市卫生计生委下属副处级全额事业单位,系市卫生计生委授权履行行政执法职能的执行机构,根据银机编发[2011]83号文件精神,目前内设五个科室:办公室、法制稽查科、公共场所与生活饮用水卫生监督科、医政与传染病监督科、职业与放射卫生监督科,具体承担《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作管理条例》、医疗机构药品供应保障等卫生法律法规的执法监督职责。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看,银川市卫生监督所部门预算包括:银川市卫生监督所本级预算。纳入银川市卫生监督所2018年部门预算编制的二级预算单位:无


银川市卫生监督所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 441.02

一、本年支出

 441.02

 441.02

 

(一)一般公共预算财政拨款

441.02 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

43.22 

43.22 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

371.25 

371.25 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.55 

26.55 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

54.49 

 二、年末结转结余

54.49 

54.49 

 

(一)一般公共预算财政拨款

54.49 

(一)一般公共预算财政拨款

54.49 

54.49 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

495.51 

支出总计441.02

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

银川市卫生监督所

441.02

441.02

441.02

441.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

30.87

30.87

30.87

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.35

12.35

12.35

12.35

  2100402

卫生监督机构

356.91

356.91 

356.91 

356.91 

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

12.35

12.35 

12.35 

12.35 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

1.99

1.99 

1.99 

1.99 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.07

20.07

20.07

20.07

2210203

购房补贴

6.48

6.48

6.48

6.48

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

银川市卫生监督所

483.47

441.02

411.02

30

-42.45

-8.78%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.77 

30.87

30.87

 

-8.9

-22.37%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

12.35

12.35

 

+12.35

+100%

100402

卫生监督机构

397.45 

356.91

326.91

30 

-40.54

-10.2%

2101102

事业单位医疗

13.38 

12.35

12.35

 

-1.03

-7.69%

2101103

公务员医疗补助

2.29

1.99

1.99

-0.3

-13.1%

2210201

住房公积金

20.29 

20.07

20.07

 

-0.22

-1.08%

2210203

购房补贴

10.29 

6.48

6.48

 

-3.81

-37%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

411.02

361.99

49.03

301

一、工资福利支出

360.42

360.42

30101

基本工资

87.72

87.72

30102

津贴补贴

85.98

85.98

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.87

30.87

30109

职业年金缴费

12.35

12.35

30110

职工基本医疗保险缴费

12.35

12.35

30111

公务员医疗补助缴费

1.99

1.99

30112

其他社会保障缴费

2.62

2.62

30113

住房公积金

20.07

20.07

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

106.47

106.47

302

二、商品和服务支出

49.03

49.03

30201

办公费

2.75

2.75

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

1

1

30206

电费

1.4

1.4

30207

邮电费

1.8

1.8

30208

取暖费

7.04

7.04

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.2

1.2

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

8

8

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.85

1.85

30229

福利费

0.08

0.08

30231

公务用车运行维护费

16

16

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.81

7.81

303

三、对个人和家庭的补助

1.57

1.57

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.57

1.57

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 13.5

 

 13

 

 13

 0.5

 11.08

 

10.99 

 

 10.99

 0.09

 16

 

 16

 

 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 441.02

一、本年支出

 441.02

441.02 

 

(一)一般公共预算财政拨款

441.02 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

43.22 

43.22 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

371.25 

371.25 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.55 

26.55 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

55.99 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

54.49 

二、年末结转结余

55.99 

55.99 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

54.49 

54.49 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

497.01 

支出总计441.02

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

银川市卫生监督所

497.01

55.99

441.02

441.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

 

30.87

30.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.73

13.38

12.35

12.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

377.89

20.98 

356.91

356.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

15

15

2101102

事业单位医疗

12.35

 

12.35

12.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.99

 

1.99

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.7

6.63

20.07

20.07

2210203

购房补贴

6.48

 

6.48

6.48

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

银川市卫生监督所

441.02

411.02

30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

30.87

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.35

12.35

 

 

 

 

  2100402

卫生监督机构

356.91

326.91

 30

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

12.35

12.35

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.99

1.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.07

20.07

 

 

 

 

2210203

购房补贴

6.48

6.48

 

 

 

 


银川市卫生监督所2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市卫生监督所2018年财政拨款收支总预算441.02      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 441.02万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出43.22万元、医疗卫生与计划生育支出371.25万元、住房保障支出26.55万元。

二、关于银川市卫生监督所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出    411.02万元,比2017年执行数据减少11.35 万元,下降2.69%。其中:

人员经费361.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费49.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市卫生监督所2018年一般公共预算拨款项目支出    30万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。医疗卫生与计划生育支出(类)卫生监督机构(款)卫生监督专项业务经费(项)2018年预算30万元,2017年执行数据减少31.1万元,下降50.9 %。主要用于应急处置、日常监督、重大活动保障等。

三、关于银川市卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费16万元,公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加3万元,主要原因是减少一辆特种用车,增加一辆公务用车;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、关于银川市卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

银川市卫生监督所2018年收入总预算497.01 万元,支出总预算441.02万元。

收入预算包括:上年结转 55.99万元,占 11.27 %;财政拨款收入441.02 万元,占88.73 %;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。

支出预算包括:基本支出 411.02万元,占93.2 %;项目支出30万元,占6.8 %;事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出    0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市卫生监督所本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)政府采购情况

2018年,银川市卫生监督所政府采购预算8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋2874平方米,价值208.44万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值108.46万元;办公家具价值26.61万元;其他资产价值136.42万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2874平方米,价值208.44万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值108.46万元;办公家具价值26.61万元;其他资产价值108.46万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市卫生监督所重点项目卫生监督专项业务经费绩效评价:完整性审核自评19分,分值20;相关性审核自评28分,分值30;适当性审核自评28分,分值30;可行性审核自评19分,分值20。

(五)其他需说明的事项

无。

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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