当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-120/2018-06345 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫计委 |
名 称: | 银川市本级银川市疾病预防控制中心2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市疾病预防控制中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市疾病预防控制中心为银川市一级预算全额事业单位,全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构,主要承担全市传染病疫情防控、鼠疫监测、慢性病和寄生虫病、地方病防治、公共场所卫生检验监测、食品安全风险检测、职业卫生管理、基本公共卫生服务技术指导、重大活动卫生安全保障、突发公共卫生事件应急处置等7大职能疾病预防控制工作任务。在完成市本级的各项防控工作任务同时,还对全市两县三区一市的疾病预防控制工作进行检查、指导、督导、培训、考核及协助进行疫情和突发公共卫生事件的处置。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市疾病预防控制中心部门预算包括:银川市疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。银川市疾病预防控制中心2018年部门预算编制无二级预算单位。
中心内设机构9个,分别为办公室、综合业务科、慢病防治科、传染病免疫规划科、公共卫生科、艾滋病结核病防治科、病媒生物防制科、病原微生物检验科、理化检验科,机构比去年减少了1个,因办理健康证业务已移交社区服务中心,取消了健康监护科。
中心共有事业编制74人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数71人,比上年增加3人。增加原因是本年新调入3人,新招聘2人,退休2人。
银川市疾病预防控制中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1425.5 |
一、本年支出 |
1425.5 |
1425.5 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1425.5 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
137.87 |
137.87 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
1199.9 |
1199.9 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1425.5 |
支出总计 1425.5 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
基本公共卫生服务 |
110 |
110 |
110 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
20 |
20 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
929.72 |
929.72 |
929.72 |
929.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
23.72 |
23.72 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
64.01 |
64.01 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.39 |
39.39 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
39.39 |
39.39 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.48 |
98.48 |
98.48 |
98.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
基本公共卫生服务 |
75.05 |
110 |
|
110 |
34.95 |
46.57% |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.02 |
100 |
|
100 |
97.98 |
4850.50% |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
135.31 |
20 |
|
20 |
-115.31 |
-85.22% |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,125.51 |
929.72 |
909.72 |
20 |
-195.79 |
-17.40% |
|
2210203 |
购房补贴 |
37.69 |
23.72 |
23.72 |
|
-13.97 |
-37.07% |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.49 |
64.01 |
64.01 |
|
1.52 |
2.43% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
39.39 |
39.39 |
|
39.39 |
100% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.94 |
39.39 |
39.39 |
|
2.45 |
6.63% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.90 |
98.48 |
98.48 |
|
-15.42 |
-13.54% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.79 |
0.79 |
|
0.37 |
88.10% |
单位:万元
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
1175.5 |
1076.58 |
98.92 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
1069.62 |
1069.62 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
275.3 |
275.3 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
281.85 |
281.85 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.48 |
98.48 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
262.17 |
262.17 |
0.00 |
302 |
二、商品和服务支出 |
105.34 |
6.42 |
98.92 |
30201 |
办公费 |
1.5 |
0.00 |
1.5 |
30202 |
印刷费 |
1 |
0.00 |
1 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
30205 |
水费 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
30206 |
电费 |
4 |
0.00 |
4 |
30207 |
邮电费 |
2 |
0.00 |
2 |
30208 |
取暖费 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
30209 |
物业管理费 |
20 |
0.00 |
20 |
30211 |
差旅费 |
1.5 |
0.00 |
1.5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1 |
0.00 |
1 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
30218 |
专用材料费 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2 |
0.00 |
2 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
30229 |
福利费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21 |
0.00 |
21 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.32 |
6.42 |
14.9 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
四、资本性支出 |
0.000 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
29.15 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
27.65 |
1.5 |
16.74 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
16.25 |
0.49 |
29.71 |
0.00 |
29.2 |
0.00 |
29.2 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1425.5 |
一、本年支出 |
1425.5 |
1425.5 |
0.00 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1425.5 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)事业收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(四)事业单位经营收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(五)其他收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
137.87 |
137.87 |
0.00 |
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
1199.9 |
1199.9 |
0.00 |
|
|
(十)节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十二)农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十八)住房保障支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(二十)其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、上年结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
支出总计 1425.5 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
基本公共卫生服务 |
110 |
0.00 |
110 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100 |
0.00 |
100 |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
20 |
0.00 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
929.72 |
0.00 |
929.72 |
929.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
23.72 |
0.00 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
64.01 |
0.00 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.39 |
0.00 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
39.39 |
0.00 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.48 |
0.00 |
98.48 |
98.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
基本公共卫生服务 |
110 |
0.00 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
100 |
0.00 |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
20 |
0.00 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
疾病预防控制机构 |
929.72 |
909.72 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.48 |
98.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
银川市疾病预防控制中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算 1425.5万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1425.5万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括:社会保障和就业支出137.87万元、医疗卫生与计划生育支出1199.90万元、住房保障支出87.73万元。
与2017年度财政拨款收支预算相比,增加了408.31万元,同比增加了40.14%。增加原因主要是人员增加导致基本支出预算增加,新增健康银川基本公共卫生服务支出,减少了重大公共卫生项目支出预算。
二、关于银川市疾病预防控制中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出1175.50万元,比2017年执行数据减少54.34万元,下降4.42%。其中:
人员经费1076.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;基本支出较上年增加了335.3万元,增加原因是在职人员增加。
公用经费98.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支出250万元,其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算20万元,比2017年执行数据减少123.60万元,下降80.47%。主要用于2018年度物业管理费。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2018年预算110万元,比2017年执行数据增加34.95万元,增加46.57%。主要用于2018年度基本公共卫生服务12类52项工作经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年预算20万元,比2017年执行数据减少115.31万元,减少85.22%。主要用于固定监测点和流动监测点鼠疫疫情监测、宣传、联防、预警等工作。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年预算100万元,比2017年执行数据增加97.98万元,增加4850.50%。主要用于2018年度于疾控主要业务支出和重大及突发公共卫生监测以及试剂耗材等支出。
本年项目支出预算较2017年预算增加了万元80万元,同比增加了47.06%,增加原因是新增健康银川基本公共卫生服务经费110万元及物业管理项目经费20万元,调减了艾滋病、性病、结核病及丙肝防治项目经费30万元及疾控业务经费20万元。
三、关于银川市疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为29.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费29.2万元,公务接待费0.51万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.56 万元,其中:因公出国(境)费无变化;公务用车购置费无变化;公务用车运行费增加1.55万元,主要原因调拨入车2辆导致单位公务用车运行成本增加;公务接待费减少0.99万元,主要原因按照厉行节约的原则,公务接待经费应逐年递减,本年预算数为2016年实际支出数。
2018年共有车辆12辆,较去年增加了2辆,为公务用车置换调拨所得。
四、关于银川市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据无变化。
(二)项目支出情况说明
银川市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据无变化。
五、关于银川市疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明
银川市疾病预防控制中心2018年收入总预算1425.5万元,支出总预算1425.5万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1425.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出1175.50万元,占82.46%;项目支出250万元,占17.54%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与2017年度预算总收支相比,增加了408.31万元,同比增加了40.14%。增加原因主要是人员增加导致基本支出预算增加,新增健康银川基本公共卫生服务支出,减少了重大公共卫生项目支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
银川市疾病预防控制中心本级为全额拨款事业单位,无机关运行经费。比2017年预算无变化。
(二)政府采购情况
2018年,银川市疾病预防控制中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2959.78平方米,价值99.58万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值201.45万元;办公家具价值143.15万元;其他资产价值2337.12万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2959.78平方米,价值99.58万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值201.45万元;办公家具价值143.15万元;其他资产价值2337.12万元。
无所属单位。
(四)预算绩效情况
2018年银川市疾病预防控制中心对重点项目进行绩效评价,纳入市本级项目支出绩效评价的项目4个,资金总额250万元。
(五)其他需说明的事项
银川市疾病预防控制中心2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市疾病预防控制中心
2018年2月13日
附件:
主办:银川市人民政府办公室
运行管理:银川市政府信息中心