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索 引 号: | 640100-703/2018-06350 | 发布日期: | 2018-02-14 |
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发布机构: | 银川市科学技术协会 | 责任部门: | 银川市科协 |
名 称: | 银川市科技咨询服务中心2018年部门预算公开 |
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 48.22 | 一、本年支出 | 48.22 | 48.22 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 48.22 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 | 41.40 | 41.40 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.95 | 0.95 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 48.22 | 支出总计 48.22 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
274001 | 银川市科技咨询服务中心本级 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |
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2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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2060701 | 机构运行 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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2210203 | 购房补贴 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
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2101102 | 事业单位医疗保险 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
274001 | 银川市科技咨询中心本级 | 42.56 | 48.22 | 38.22 | 10 | 5.66 | 13.29% | |
2060701 | 机构运行 | 27.56 | 31.40 | 31.40 |
| 3.84 | 13.93% | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10 |
|
| 10 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.39 | 2.38 | 2.38 |
| -0.01 | -0.4% | |
2080506 | 机关事业单位基本养老保险职业年金支出 |
| 0.95 | 0.95 |
| 0.95 | 100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| 0.01 | 1% | |
2210201 | 住房公积金 | 1.66 | 1.54 | 1.54 |
| -0.12 | -7.2% | |
2210203 | 购房补贴 |
| 1 | 1 |
| 1 | 100% | |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 38.22 | 27.55 | 10.67 | |
301 | 一、工资福利支出 | 27.31 | 27.31 |
|
30101 | 基本工资 | 6.78 | 6.78 |
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30102 | 津贴补贴 | 7.1 | 7.1 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 0.95 |
|
30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.38 | 2.38 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.95 | 0.95 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.95 | 0.95 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |
|
30113 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 7.47 | 7.47 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 10.91 | 0.24 | 10.67 |
30201 | 办公费 | 0.5 |
| 0.5 |
30202 | 印刷费 | 0.1 |
| 0.1 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 | 0.1 |
| 0.1 |
30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 0.2 |
| 0.2 |
30208 | 取暖费 | 0.16 |
| 0.16 |
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 1 |
| 1 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
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30213 | 维修(护)费 |
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 0.2 |
| 0.2 |
30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.4 |
| 0.4 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
|
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
|
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 | 0.01 |
| 0.01 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 |
| 8 |
30239 | 其他交通费用 |
|
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30240 | 税金及附加费用 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |
| 0.24 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 0.4 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 48.22 | 一、本年支出 | 48.22 | 48.22 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 48.22 | (一)一般公共服务支出 |
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
|
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|
| (六)科学技术支出 | 41.40 | 41.40 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.95 | 0.95 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
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|
| (十三)交通运输支出 |
|
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|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
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|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
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| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
| (十八)住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
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|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 48.22 | 支出总计 48.22 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
274001 | 银川市科技咨询服务中心本级 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |
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2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10 |
| 10 | 10 |
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2060701 | 机构运行 | 31.40 |
| 31.40 | 31.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 1 |
| 1 | 1 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 1.54 |
| 1.54 | 1.54 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.38 |
| 2.38 | 2.38 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金出 | 0.95 |
| 0.95 | 0.95 |
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九、部门支出总表部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
274001 | 银川市科技咨询中心本级 | 48.22 | 38.22 | 10 |
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2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10 |
| 10 |
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2060701 | 机构运行 | 31.40 | 31.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 1 | 1 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.54 | 1.54 |
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2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 2.38 | 2.38 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金出 | 0.95 | 0.95 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |
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银川市科技咨询服务中心2018年部门预算说明
一、主要职能
一是组织和动员科技资源、智力资源为企业提供技术咨询、技术指导等服务,开展技术合作,推动科技成果转化和企业技术创新。
二是推动企业科协组织建设,指导企业科协开展技术创新、人才培养、成果转化等工作。
三是推动农技协(联合会)组织建设,指导发挥全市农技协在服务会员、普及科技知识、推广科技成果、提高农民科学文化素质、促进农村产业结构调整方面的积极作用。
四是完成科技助力精准扶贫各项工作任务。
五是开展科普大篷车宣传和管理。
二、部门预算单位构成
2018年末单位内设机构1个,机构与去年相比没有增加数量.2018年科技咨询服务中心编制为5人,2017年未实有人数为2人,离退休人员2人,公益性岗位人员1人。2018年公务用车2辆,其中:一辆为科普专用大篷车。
2018年部门预算情况说明
一、关于银川市科技咨询服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年我中心财政拨款收支总预算48.22万元,预算包括:一般公共预算拨款48.22万元,府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:科学技术支出41.40万元,社会保障和就业支出 3.33 万元、医疗卫生与计划生育支出0.95万元,住房保障支出2.54万元。
二、关于银川市科技咨询服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年我中心一般公共预算拨款基本支出 38.22 万元,比2017年执行数27.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费10.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市科技咨询服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出 10万元,与2017年执行数据相比没有增减,没有变化 。其中包括:农技协、企业科协组织建设和工作经费,精准扶贫工作经费。
三、关于银川市科技咨询服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年我中心“三公”经费财政拨款预算数为 8.4 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 8万元,公务接待费 0.4 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比没有增减。其中:因公出国(境)费与2017年相比没有增加,无变化。公务用车购置费与2017年相比没有增加,无变化。公务用车运行费与2017年相比增加了3万元,2016年未公务改革时,调拨一辆专用科普大篷车。公务接待费与2017年相比增加0.4万元。
四、关于银川市科技咨询服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年政府性基预算表为空表,原因是2017年财政无此项预算安排
五、关于银川市科技咨询服务中心2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算48.22万元,支出总预算48.22万元。
收入预算包括:财政拨款收入48.22 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 38.22 万元,占 79.26 %;项目支出10 万元,占20.74 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市科技咨询服务中心运行经费财政拨款预算10.67万元,比2017年预算增加2.76万元,增长34.89 %。公车改革后,调拨了一辆专用科普大篷车。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算
0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市科技咨询服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋66.21平方米,价值7.12万元,经市财政同意公开招租,租金全部上缴国库。车辆2辆,价值63.37万元;办公家具价值3.03万元;其他资产价值32.93万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川市科技咨询服务中心没有实施重点项目,因此无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
我单位2017年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》没有填列数据,特此说明。
(六)名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附件: