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索 引 号:640100-125/2015-00004 发布日期:2015-09-29
发布机构: 银川市应急管理局 责任部门: 市安全生产监督管理局
名 称:银川市安监局2014年度部门决算情况;决算表

银川市安监局2014年度部门决算情况;决算表

附件1                      
收入支出决算总表
                      财决01表
编制单位:       2014年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 2,164,700.00 6,279,009.77 一、一般公共服务支出 37 2,164,700.00   一、基本支出 60 1,514,700.00 2,425,843.32
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 1,282,300.00 2,195,806.06
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 232,400.00 230,037.26
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 650,000.00 3,515,021.72
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65 650,000.00 3,515,021.72
六、其他收入 7   131,000.00 七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44   97,671.00 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45   147,743.98 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70    
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71   5,940,865.04
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72   1,955,454.78
  14     十四、资源勘探信息等支出 50   5,585,691.55   商品和服务支出 73   3,273,818.98
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74   240,351.28
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75   435,000.00
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76    
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77    
  19     十九、住房保障支出 55   105,695.28   基本建设支出 78    
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79   36,240.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80    
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81    
  23       59       82    
本年收入合计 24 2,164,700.00 6,410,009.77 本年支出合计 83 2,164,700.00 5,940,865.04
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 84    
    年初结转和结余 26   201,073.39       交纳所得税 85    
      基本支出结转 27   189,910.29       提取职工福利基金 86    
      项目支出结转和结余 28   11,163.10       转入事业基金 87    
      经营结余 29           其他 88    
  30         年末结转和结余 89   670,218.12
  31           基本支出结转 90   154,076.74
  32           项目支出结转和结余 91   516,141.38
  33           经营结余 92    
  34       93    
  35       94    
总计 36 2,164,700.00 6,611,083.16 总计 95 2,164,700.00 6,611,083.16
附件2:                                  
项目收入支出决算表
                                      财决06表
编制单位:             2014年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,031,163.10 11,163.10 11,163.10 3,890,000.00   130,000.00 3,515,021.72 3,515,021.72         516,141.38 386,141.38 386,141.38  
2150602 一般行政管理事务 641,163.10 11,163.10 11,163.10 500,000.00   130,000.00 500,743.10 500,743.10         140,420.00 10,420.00 10,420.00  
2150605 安全监管监察专项 100,000.00     100,000.00     99,908.62 99,908.62         91.38 91.38 91.38  
2150606 应急救援支出 50,000.00     50,000.00     50,000.00 50,000.00                
2150699 其他安全监管支出 3,240,000.00     3,240,000.00     2,864,370.00 2,864,370.00         375,630.00 375,630.00 375,630.00  
                                   
                                   
附件3:                                          
公共预算财政拨款收入支出决算表
                                          财决07表
编制单位:                     2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 163,361.39 152,198.29 11,163.10   6,279,009.77 2,389,009.77 3,890,000.00   5,903,153.04 2,388,131.32 2,195,806.06 192,325.26 3,515,021.72   539,218.12 153,076.74 386,141.38  
208 社会保障和就业支出 24.00 24.00     97,647.00 97,647.00     97,671.00 97,671.00 97,647.00 24.00            
20805 行政事业单位离退休 24.00 24.00     97,647.00 97,647.00     97,671.00 97,671.00 97,647.00 24.00            
2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.00 24.00     97,647.00 97,647.00     97,671.00 97,671.00 97,647.00 24.00            
210 医疗卫生与计划生育支出 5,127.98 5,127.98     142,616.00 142,616.00     147,743.98 147,743.98 147,743.98              
21005 医疗保障 5,127.98 5,127.98     142,616.00 142,616.00     147,743.98 147,743.98 147,743.98              
2100501 行政单位医疗 5,127.98 5,127.98     96,416.00 96,416.00     101,543.98 101,543.98 101,543.98              
2100503 公务员医疗补助         46,200.00 46,200.00     46,200.00 46,200.00 46,200.00              
215 资源勘探信息等支出 83,337.38 72,174.28 11,163.10   5,901,705.49 2,011,705.49 3,890,000.00   5,547,979.55 2,032,957.83 1,844,719.80 188,238.03 3,515,021.72   437,063.32 50,921.94 386,141.38  
21506 安全生产监管 83,337.38 72,174.28 11,163.10   5,901,705.49 2,011,705.49 3,890,000.00   5,547,979.55 2,032,957.83 1,844,719.80 188,238.03 3,515,021.72   437,063.32 50,921.94 386,141.38  
2150601 行政运行 72,174.28 72,174.28     2,011,705.49 2,011,705.49     2,032,957.83 2,032,957.83 1,844,719.80 188,238.03     50,921.94 50,921.94    
2150602 一般行政管理事务 11,163.10   11,163.10   500,000.00   500,000.00   500,743.10       500,743.10   10,420.00   10,420.00  
2150605 安全监管监察专项         100,000.00   100,000.00   99,908.62       99,908.62   91.38   91.38  
2150606 应急救援支出         50,000.00   50,000.00   50,000.00       50,000.00          
2150699 其他安全监管支出         3,240,000.00   3,240,000.00   2,864,370.00       2,864,370.00   375,630.00   375,630.00  
221 住房保障支出 70,808.80 70,808.80     137,041.28 137,041.28     105,695.28 105,695.28 105,695.28       102,154.80 102,154.80    
22102 住房改革支出 70,808.80 70,808.80     137,041.28 137,041.28     105,695.28 105,695.28 105,695.28       102,154.80 102,154.80    
2210201 住房公积金 36,790.00 36,790.00     124,646.00 124,646.00     93,300.00 93,300.00 93,300.00       68,136.00 68,136.00    
2210203 购房补贴 34,018.80 34,018.80     12,395.28 12395.28     12,385.28 12395.28 12.95.28       34,018.80 34,018.80    
                                       
                                       
                                       
附件6:                                                  
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                                                  财决附06表
编制单位:                 2014年度                               金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 212,094.42 212,094.42     197,614.42 197,614.42     197,614.42 197,614.42 14,480.00 14,480.00
215 资源勘探信息等支出 212,094.42 212,094.42     197,614.42 197,614.42     197,614.42 197,614.42 14,480.00 14,480.00
21506 安全生产监管 212,094.42 212,094.42     197,614.42 197,614.42     197,614.42 197,614.42 14,480.00 14,480.00
2150601 行政运行 117,200.20 117,200.20     106,601.20 106,601.20     106,601.20 106,601.20 10,599.00 10,599.00
2150602 一般行政管理事务 36,144.00 36,144.00     32,263.00 32,263.00     32,263.00 32,263.00 3,881.00 3,881.00
2150605 安全监管监察专项 675.00 675.00     675.00 675.00     675.00 675.00    
2150606 应急救援支出 24,880.69 24,880.69     24,880.69 24,880.69     24,880.69 24,880.69    
2150699 其他安全监管支出 33,194.53 33,194.53     33,194.53 33,194.53     33,194.53 33,194.53    
补充资料:                                                  
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待11批次,69人次,共11480元;外事接待0批次, 0人次,

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