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当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市地震局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-133/2018-06270 | 发布日期: | 2018-02-13 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市地震局 | 责任部门: | 银川市地震局 |
名 称: | 银川市地震局2018年部门预算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市地震局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市地震局主要职责:贯彻执行国家和自治区有关防震减灾工作的法律、法规和规章,制定实施意见和细则;研究制订全市防震减灾规划和综合性防御对策方案,并组织实施;开展地震监测预报工作,管理银川市地震观测网、点(台站),依法保护监测设施、观测环境、地震遗迹;建立群测群防工作体系,指导和管理群测群防队伍;组织防震减灾宣传,开展防震减灾科普知识教育;负责地震应急管理,建立地震应急机制,承担震害预测、调查评估工作;负责制订和督促制订破坏性地震应急预案;承担地震应急队伍的组建、培训和指导,组织开展地震应急演习,并逐步建立应急演习定期长效机制;组织开展科学技术研究及推广工作,推进地震科学技术现代化;参与国土利用规划和城乡规划编制工作;指导县(市)区防震减灾工作;承担市防震减灾领导小组的日常工作;承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,地震局部门预算包括:银川市地震局本级及下属事业单位银川地震监测预报中心。
市地震局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
270.75 |
一、本年支出 |
270.75 |
270.75 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
270.75 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
215.89 |
215.89 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
14.2 |
14.2 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
270.75 |
支出总计 270.75 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2200405 |
地震预测预报 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2200408 |
地震环境探察 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.52 |
18.52 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
2200401 |
行政运行 |
175.89 |
175.89 |
175.89 |
175.89 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
270.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
2200405 |
地震预测预报 |
7 |
10 |
|
10 |
3 |
30.00% |
2200409 |
防震减灾信息管理 |
16 |
10 |
|
10 |
-6 |
-60.00% |
2200408 |
地震环境探察 |
7 |
10 |
|
10 |
3 |
30.00% |
2200410 |
防震减灾基础管理 |
8 |
10 |
|
10 |
2 |
20.00% |
2210203 |
购房补贴 |
5.31 |
2.74 |
2.74 |
|
-2.57 |
-93.79% |
2210201 |
住房公积金 |
10.95 |
11.46 |
11.46 |
|
0.51 |
4.45% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.9 |
7.41 |
7.41 |
|
0.51 |
6.88% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
18.52 |
18.52 |
|
-7.33 |
-39.57% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.03 |
7.32 |
7.32 |
|
0.29 |
3.96% |
2101101 |
行政单位医疗 |
7.12 |
7.41 |
7.41 |
|
0.29 |
3.91% |
2200401 |
行政运行 |
177.13 |
175.89 |
175.89 |
|
-1.24 |
-0.70% |
2120102 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1000 |
|
|
|
0 |
0 |
2200402 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
|
|
0 |
0 |
2200499 |
其他地震事务支出 |
4.5 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
1287.79 |
270.75 |
|
|
-81.13 |
-27.84% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
230.75 |
211.12 |
19.63 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
196.92 |
196.92 |
|
30101 |
基本工资 |
53.38 |
53.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.76 |
34.76 |
|
30103 |
奖金 |
4.45 |
4.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.52 |
18.52 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.41 |
7.41 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.41 |
7.41 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.32 |
7.32 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
1.18 |
|
30114 |
医疗费 |
1.08 |
1.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.41 |
61.41 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
19.63 |
|
19.63 |
30201 |
办公费 |
2.5 |
|
2.5 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.04 |
|
0.04 |
30211 |
差旅费 |
4 |
|
4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.81 |
|
0.81 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
|
1.06 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
|
0.04 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.78 |
|
8.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
14.2 |
14.2 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.2 |
14.2 |
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0.38 |
|
|
|
|
0.38 |
0.4 |
|
|
|
|
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
270.75 |
一、本年支出 |
270.75 |
270.75 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
270.75 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
215.89 |
215.89 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
14.2 |
14.2 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
270.75 |
支出总计 270.75 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2200405 |
地震预测预报 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200408 |
地震环境探察 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.74 |
|
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
|
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
|
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.52 |
|
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
|
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.41 |
|
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200401 |
行政运行 |
175.89 |
|
175.89 |
175.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
270.75 |
|
270.75 |
270.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2200405 |
地震预测预报 |
10 |
|
10 |
|
|
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
2200408 |
地震环境探察 |
10 |
|
10 |
|
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.74 |
2.74 |
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2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.52 |
18.52 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.41 |
7.41 |
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2200401 |
行政运行 |
175.89 |
175.89 |
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合 计 |
270.75 |
230.75 |
40 |
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市地震局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市地震局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市地震局2018年财政拨款收支总预算 270.75万元。收入预算包括:一般公共预算拨款270.75万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:国土海洋气象等支出215.89 万元、社会保障和就业支出25.93万元、住房保障支出14.2万元、医疗卫生与计划生育支出14.73万元。
二、关于市地震局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
市地震局2018年一般公共预算拨款基本支出230.75万元,比2017年执行数据240.29万元减少9.54万元,下降4.13%。其中:
人员经费211.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费19.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
市地震局2018年一般公共预算拨款项目支出40万元,其中:
1、地震环境探查(2200408),2018年预算10万元,比2017年执行数据增加3万元,增长30%。用于银川地震综合观测基地日常运行(聘用人员劳务费、宏观观测动物购置、观测、基础设施维护维修等)。
2、地震预测预报(2200405),2018年预算10万元,比2017年执行数据增加3万元,增长30%。用于银川地震监测预报中心运行费(监测预报日常各种仪器设备运转用电费、观测设备数据传输费、电话费、年度会商费用、震情值班、培训、宣传、观测井房维修维护、地震快速测报系统运行费、观测仪器日常维护、维修、银川市地震宏观观测网点运转等)。
3、防震减灾基础管理(2200410),2018年预算10万元,比2017年执行数据增加2万元,增长20%。用于开展应急救援队伍培训、修订印刷《银川市地震应急手册》、开展地震应急演练、推进地震安全示范社区的创建、人民广场抗震救灾指挥部应急指挥室网络维护费用。
4、防震减灾信息管理(2200409),2018年预算10万元,比2017年执行数据增加2万元,增长20%。用于开辟防震减灾专题等栏目面向社会宣传,制作宣传物品、画册做好日常防灾减灾宣传。
三、关于市地震局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市地震局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.4万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.02万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加0.02万元,主要原因花博会一对一接待支出。
四、关于市地震局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
市地震局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
市地震局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,
五、关于市地震局2018年收支预算情况的总体说明
市地震局2018年收入总预算270.75万元,支出总预算 270.75万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入270.75万元,占 73.22 %;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出 230.75万元,占 85.22 %;项目支出40万元,事业单位经营支出0万元,占14.77%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,市地震局本级及所属下属单位1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.63万元,比2017年预算增加5.62万元,增长28.62%。
银川市地震局所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,市地震局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,市地震局占用使用国有资产总体情况为房屋295.85平方米,价值45.47万元;土地46133平方米,价值15.94万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值12.51万元;其他资产价值309.59万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋295.85平方米,价值45.47万元;土地46133平方米,价值15.94万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值12.51万元;其他资产价值309.59万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年市地震局没有重点项目预算,因此无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。
市地震局2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: