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索 引 号:640100-003/2020-00002 发布日期:2020-02-04
发布机构: 银川市委宣传部 责任部门: 银川市委宣传部
名 称:银川市委宣传部2020年部门预算

银川市委宣传部2020年部门预算


目   录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



银川市委宣传部2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。执行党中央、自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化系统事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,会同有关部门研究制定新闻宣传文化事业等工作的规划及地方性政策和法规,协调指导全市宣传思想文化系统各部门的工作。统筹规划和指导协调全市意识形态工作、理论武装工作、思想政治工作、精神文化产品创作生产工作、舆情信息工作、对外宣传工作。负责组织实施全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作,深化全国文明城市创建工作,统筹志愿服务工作,统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。统筹安排全市国防教育工作。统一管理新闻出版和电影工作。管理市委讲师团、社科联,分管银川市新闻传媒集团、市文联,归口领导市文化旅游广电局。完成市委交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川市委宣传部部门预算包括:银川市委宣传部本级预算。纳入银川市委宣传部2020年部门预算编制的二级预算单位包括:



银川市委宣传部2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元


收    入


支    出




预算数

项   目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

6,388.31

一、本年支出

6388.31 

6,388.31

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

6,388.31

(一)一般公共服务支出

6232.48 

6232.48

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

64.56 

64.56 

 

 

 

(九)卫生健康支出

45.78 

45.78 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

45.49 

45.49 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

6,388.31

支出总计

6,388.31

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013299

其他组织事务支出

5.72 

0 

0 

0 

-5.72

-100.00%

2013301

行政运行

495.00 

519.57 

519.57

0 

24.57

4.96%

2013302

一般行政管理事务

1,093.55 

5,716.00 

0 

5,716.00

4622.45

422.70%

2040202

一般行政管理事务

109.92 

0

0 

0 

-109.92

-100.00%

2070112

文化和旅游市场管理

2.53

0

0

0

-2.53

-100.00%

2070607

电影

72.49 

0

0 

0 

-72.49

-100.00%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.06 

0

0 

0 

-0.06

-100.00%

2080501

 行政单位离退休

0

0.14

0.14

0

0.14

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.90

43.04

43.04

0

4.14

10.64%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.26

21.52

21.52

0

7.26

50.91%

2101101

行政单位医疗

19.37

21.52

21.52

0

2.15

11.10%

2101102

事业单位医疗

0.28

0

0

0

-0.28

-100.00%

2101103

公务员医疗补助

18.41

21.03

21.03

0

2.62

14.23%

2109901

其他卫生健康支出

1.00

0

0

0

-1

-100.00%

2210201

住房公积金

30.95

33.90

33.90

0

2.95

9.53%

2210203

购房补贴

11.59

11.59

11.59

0

0

0.00%



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

672.31

636.41

35.90

301

一、工资福利支出

633.23

633.23

0

30101

基本工资

169.24

169.24

0

30102

津贴补贴

150.93

150.93

0

30103

奖金

8.20

8.20

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.04

43.04

0

30109

职业年金缴费

21.52

21.52

0

30110

职工基本医疗保险缴费

21.52

21.52

0

30111

公务员医疗补助缴费

21.03

21.03

0

30112

其他社会保障缴费

3.23

3.23

0

30113

住房公积金

33.90

33.90

0

30114

医疗费

0

0

0

30199

其他工资福利支出

160.62

160.62

0

302

二、商品和服务支出

39.08

3.18

35.90

30201

办公费

10.50

0

10.50

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

2.50

0

2.50

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

2.00

0

2.00

30212

因公出国(境)费用

0

0

0

30213

维修(护)费

0

0

0

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

1.50

0

1.50

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

3.13

0

3.13

30229

福利费

0.13

0

0.13

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

30239

其他交通费用

0

0

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

19.32

3.18

16.14

303

三、对个人和家庭的补助

0

0

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0

0

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0.84

0

0

0

0

0.84

1.5

0

0

0

0

1.5











































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6388.31

一、行政支出

6388.31

1)一般公共预算财政拨款收入

6388.31

   其中:财政拨款支出

6388.31

2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

   非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

0

二、事业支出

0

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

   其中:财政拨款支出

0

   纳入财政专户管理的非税收入

0

   非同级财政拨款支出

0

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计

6388.31

本年支出合计

6388.31





十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

1)财政拨款结转

0

1)财政拨款结转

0

   其中:一般公共预算财政拨款收入

0

   其中:一般公共预算财政拨款收入

0

   政府性基金预算财政拨款收入

0

   政府性基金预算财政拨款收入

0

2)非财政拨款结转

0

2)财政拨款结余

0

   其中:本级横向财政拨款

0

   其中:一般公共预算财政拨款收入

0

   非本级财政拨款

0

   政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

3)非财政拨款结转

0

1)财政拨款结余

0

   其中:本级横向财政拨款

0

   其中:一般公共预算财政拨款收入

0

   非本级财政拨款

0

   政府性基金预算财政拨款收入

0

4)非财政拨款结余

0

2)非财政拨款结余

0

   其中:本级横向财政拨款

0

   其中:本级横向财政拨款

0

   非本级财政拨款

0

   非本级财政拨款

0

5)专用结余

0

3)专用结余

0

6)经营结余

0

4)经营结余

0







收入总计

6388.31

支出总计

6388.31



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

6388.31

6388.31

6388.31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013301

519.57

519.57

0

0

0

0

0

0

0

2013302

5,716.00

5,716.00

0

0

0

0

0

0

0

2080501

0.14

0.14

0

0

0

0

0

0

0

2080505

43.04

43.04

0

0

0

0

0

0

0

2080506

21.52

21.52

0

0

0

0

0

0

0

2101101

21.52

21.52

0

0

0

0

0

0

0

2101103

21.03

21.03

0

0

0

0

0

0

0

2210201

33.90

33.90

0

0

0

0

0

0

0

2210203

11.59

11.59

0

0

0

0

0

0

0




银川市委宣传部2020年部门预算

——部门预算情况说明


一、关于银川市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委宣传部2020年财政拨款收入预算6388.31万元,其中:本年收入6388.31万元,包括一般公共预算拨款6388.31万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6388.31万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出6232.48万元、社会保障和就业支出64.56万元、卫生健康支出45.78万元、住房保障支出45.49万元。

二、关于银川市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款基本支出672.31万元,其中:本年收入安排支出672.31万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)628.82万元增加43.49万元,增长6.92 %。

人员经费636.41万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项,如:基本工资169.24万元、津贴补贴139.34万元、奖金8.2万元、社会保障缴费110.34万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出160.62万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金33.9万元、提租补贴0元、购房补贴11.59万元、健康体检费3.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费35.9万元,主要包括:按部门支出经济分类科目,如:办公费10.5万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费2.5万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2万元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1.5万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费3.13万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出16.14万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

银川市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款项目支出5716万元,其中:本年收入安排支出5716万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算5716万元,2019年执行数(决算数)1285.21万元增加4430.79万元,上升144.75%。主要用于:

1、一般行政管理事务“深化全国文明城市建设工作经费”2020年预算496万元,与2019年执行数154.82万元相比增加341.18万元,增长220.37%。主要用于:①聘请第三方对创建全国文明城市及未成年人思想道德建设进行测评。按照测评体系每年至少开展群众满意度调查4次以上的具体标准,聘请第三方按每年6次的频次对全市创城工作进行模拟测评;按每年4次的频次对全市未成年人思想道德建设进行模拟测评。②设计制作创建全国文明城市网上申报材料平台。网上申报资料部分是创建全国文明城市测评的重要内容,占测评体系40%的分值。我市急需开发建设创建全国文明城市网上申报资料动态管理系统。③开展银川市各级文明单位、文明村镇、文明校园动态管理测评。每年对新申报的各级文明单位、文明村镇和文明校园,以及到届复验的各级文明单位、文明村镇和文明校园进行第三方权威测评。④“银川文明网”维护、改版升级及运转工作经费。中央文明办委托中国文明网每季度对各地联盟网站进行考评,考评成绩纳入全国文明城市测评结果。银川市文明办委托银川新闻网负责“银川文明网”维护、改版升级、运转及网络文明传播等工作。⑤制作各类创城宣传品。按照全国文明城市测评体系要求,创建城市应当广泛设计制作城市创城宣传品,印刷银川市民文明手册、银川市文明行为促进条例及创城知识小折页、手提袋等宣传品,以便于扩大创城群众知晓度和参与度。⑥银川市创建全国文明城市专题培训。为学习借鉴其他优秀城市创建经验,增强创城工作专业化能力,提高我市创城工作水平,计划自2020年开始每年组织开展对银川市(包括两县一市)文明创建工作相关人员50名赴文明创建成果丰硕地区(拟在上海、江苏、浙江、山东等创城先进地区)异地进行专题培训班。⑦“新时代好少年”发布活动。根据《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求,开展“新时代好少年”学习宣传发布活动,计划每年开展1次“新时代好少年”宣传发布活动,拍摄制作“新时代好少年”宣传片。⑧志愿服务工作。组建银川市志愿服务联合会及日常运行工作。依据中国志愿服服联合会第二次会议的精神要求和《志愿服务条例》及文明城市创建需要,需要组建成立银川市志愿服务联合会,整合资源建设阵地配备必要设施设备,开展志愿服务项目孵化、指导及全市志愿服务活动组织协调和督查指导工作。⑨志愿服务平台建设及维护。为推进志愿服务常态化、标准化、规范化,委托银川新闻传媒集团采取服务外包的形式,做好银川志愿者服务平台运行、技术维护、任务审核、活动策划、数据分析等工作。⑩最美银川人活动评选表彰。

2、一般行政管理事务“党报党刊经费”2020年预算173.02万元,与2019年执行数172.32万元相比增加0.7万元,上升0.41%。主要用于:为更好地宣传银川,加大中央、自治区媒体宣传银川的报道力度,参照2019年实际征订任务和业务工作合作费用,给予中央、自治区媒体2020年报刊征订工作和业务合作工作经费支持。

3、一般行政管理事务“对外宣传活动经费”2020年预算313.68万元,与2019年执行数182.16万元相比增加131.52万元,增加72.2%。主要用于:①对外宣传活动。⑴“纵览丝路明珠 体味魅力银川”全国媒体银川行活动。邀请央级媒体、省市级重点媒体记者及网络大V走进银川,共同见证“塞上江南”银川快速跨越发展的新成果。通过全国媒体及网络大V的文字、图像、视频等,全面展现“丝路明珠 魅力银川”的风采,让全国人民了解银川、关注银川、走进银川。⑵“拿起手机 分享银川”抖音挑战赛外宣活动。在抖音、快手等短视频平台开设话题,邀请国内大流量的视频大V、博主来银川,立足银川本土,围绕银川扶贫攻坚、都市圈建设、全域旅游、葡萄酒产业、生态立市等,拍摄优质创意视频,发挥其流量优势,扩大宣传。⑶“Here is 银川”系列文创产品第三季。研发便签纸、笔记本、纸品、签字笔等文具类用品,延续“Here is银川”的文创热度,拓展银川城市形象周边产品种类及范围,依托文创产品拓宽对外宣传的渠道和方式。拟开发“城市故事”、“城市风味”、“城市探奇”三个部分的文创产品,注重挖掘城市内涵、发扬城市精神,结合受众使用习惯定制相关产品。⑷“齐脱贫 享美好 共小康”——2020年全面建成小康社会对外宣传系列活动。在中央媒体投放广告专版、邀请媒体及媒体采访团来银采风,同时配合宣传开展宣传片摄制、地面推广等外宣活动。⑸抖音银川年系列短视频平台宣传推广活动。以抖音独特的视频拍摄方式打造抖音特色旅游休闲线路,吸引用户了解银川、走进银川、拍摄银川,借助抖音传播优势打造网红“抖音之城”。②《人民日报》、中国新闻周刊等全媒体合作报道保障。与《人民日报》、中国新闻周刊等全媒体深度合作报道,把握两会宣传契机,投放5000册周刊进入两会会场,覆盖全国所有参会嘉宾和代表。③拍摄制作创城纪录片。④银川发布2020年运行维护。坚持移动优先,做大做强银川新闻网、银川发布“两微一端”等市属新媒体矩阵,提升重大活动新媒体策划宣传能力,加强制作精品融媒体产品,提高银川新闻网、银川发布“两微一端”等新媒体平台的传播力和影响力。⑤记者节慰问表彰。⑴奖励记者。银川市新闻传媒集团奖励20名优秀记者,中央、自治区宣传银川先进个人40--45人,按照发稿数量和质量予以奖励。⑵慰问媒体。市领导慰问宁夏日报社、宁夏广播电视总台、银川市新闻传媒集团。⑥银川市记者协会工作经费。⑴定期开展马克思主义新闻观教育讲座,邀请全国知名专家、扶贫干部、扶贫企业代表20名和脱贫户代表10名进行专题讲座和故事分享;定期组织媒体记者深入基层采访,建立一批典型单位和典型案例档案;对参加新闻观教育采访活动的作品进行评奖;⑵组织举办银川市“好记者讲好故事”活动,选派代表参加全国“好记者讲好故事”大赛。

4、一般行政管理事务“出版影视管理工作经费”2020年预算92.69万元,今年初按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅《银川市机构改革方案》,将文旅广电局出版影视管理科划归至我部,属于新立专项经费。主要用于:①“扫黄打非”工作经费和专项经费。印制宣传资料、培训相关人员、购置工作必备品、检查使用交通工具等支出。用于扫黄打非有关成员单位办理案件、扫黄打非进基层阵地建设等以奖代补支出。②实体书店提档升级项目补助经费。中宣部等11个部委办下发了《关于支持实体书店发展的指导意见》,国家文明办将支持实体书店的发展作为文明城市创建的必须条件,列入考核指标体系中,为此,市委宣传部、市财政局等11部门联合制定下发了关于贯彻落实《关于支持实体书店发展的实施意见》的通知,规划在2020年底前,实体书店保有量达到350家以上,实现千人拥有出版发行网点数达到0.16个的目标,同时支持建设8—10家品牌特色民营书店。③公益电影工程。根据《国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知》和《农村数字电影发行放映实施细则》等要求,参照往年此项工作的经费安排计划和使用实际,公益电影工程资金73万元,全年全市放映公益电影11000多场次。④版权管理工作经费。⑤全民阅读活动经费。(以奖代补的形式评选表彰,从重点文艺项目资助经费中列支)

5、一般行政管理事务“国防教育经费”2020年预算5万元,与2019年执行数2.5万元相比增加2.5万元,增加50%。主要用于:银川市国动委——国教办的日常社会宣传、报告会、军地活动、国防教育基地活动等办公经费。

6、一般行政管理事务“理论宣传活动业务经费”2020年预算15万元,与2019年执行数15.02万元相比减少0.02万元,下降0.13%。主要用于:①组织开展各级党委(党组)理论学习中心组学习。⑴市委中心组集中学习研讨。市委宣传部、市委讲师团对接市委办公室,做好市委中心组集中自学和集中研讨。⑵举办市委中心组理论专题报告会。按照年初安排,拟定每月举办一期市委中心组理论学习专题学习会或报告会。组织邀请区内、区外知名理论专家、学者和领导干部为市委中心组理论学习作专题报告。⑶举办全市各级党委(党组)理论学习中心组学习秘书和理论骨干培训班培训工作。按照市委组织部、市委宣传部加强理论专业人员培训力度的要求,进一步做好全市中心组学习秘书和理论骨干培训工作。②理论宣讲。⑴开展专题宣讲活动。按照年初工作要点,定期开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲。⑵开展形势政策教育宣讲活动。围绕改革开放、初心和使命、社会主义核心价值观、生态立区、脱贫富民等形势政策开展常态化宣传教育。⑶深入基层组织开展微宣讲活动。上下半年组织微宣讲小分队深入基层开展七进活动。⑷举办全市基层理论宣讲员培训班两期。上半年在市党校举办一期,下半年在其它地市举办一期。 ⑸开展教学研究和理论调研。根据理论教育工作要求,适时组织教员开展教学研究,深入基层开展理论专题调研,制定理论武装工作资料汇编和市委讲师团制度汇编。⑹《阅读与推荐》(第九辑)编印。③“学习强国”学习平台(该项工作已纳入意识形态工作考核)。⑴“学习强国”学习平台设备采购。⑵开展“学习强国”学习先进集体和学习标兵评选活动。在全市各直属党(工)委和各县市区开展全市“学习强国”学习先进集体和学习标兵评选活动,并进行表扬奖励。⑶开展全市“学习强国”学习平台知识竞赛活动。⑷建设全市“学习强国”学习平台示范点。增设示范点,率先打造一批学习先进典型,全市预计推广4-6个示范点,每个示范点相应给予适当建设经费用于学习平台的建设和推广使用。

7、一般行政管理事务“意识形态工作经费”2020年预算38.1万元,属于新立专项经费。主要用于:①依据中央和区市党委(党组)意识形态工作责任制《实施办法》《实施细则》《实施意见》有关要求,对标2020年全市意识形态工作各项任务相关活动。②全市突发事件应急处理暨新闻发言人培训班。组织各县市区、市直各部门新闻发言人及新闻宣传骨干60人,在厦门华侨大学或浙江大学进行新闻发言人及突发事件处置工作培训。

8、一般行政管理事务“社科经费”2020年预算7.1万元,与2019年执行数18.06万元相比减少10.96万元,下降60.69%。主要用于:①2020银川市哲学社会科学规划项目。②举办社科普及周系列活动。⑴组织开展2020年朔方人文科学大讲堂银川分讲堂宣讲专家授课费。⑵举办2020年社科普及教育基地讲解员培训班。⑶举办2020年银川市社科理论研讨会1次,参加全国社科联工作年会和智库联盟会议1-2次。⑷社科联换届工作。

9、一般行政管理事务“文化活动经费”2020年预算20万元,属于新立专项经费。主要用于:①“我们的节日”文化活动。②在春节期间组织慰问全市优秀文艺工作者,代表市委、市政府送去关怀和温暖,鼓励创作更多更优秀的文艺作品。

10、一般行政管理事务“文艺项目奖励”2020年预算200万元。主要用于:为进一步推动我市文艺事业繁荣发展,激励创作更多弘扬社会主义核心价值观,体现民族精神,时代特征和银川特色的文艺项目,特对银川市重点文艺项目资助经费,银川市获国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费,银川市“贺兰山文艺奖”奖励经费。此经费未具体下达到我部预算指标内,由市财政统一管理支付。

11、一般行政管理事务“新时代文明实践及志愿服务工作经费”2020年预算4316万元。主要用于:新时代文明实践工作经费(因中央改革组织机构和内容有所变动,由市委组织部将此工作划归我部管理)。按照原来新时代农民(市民)讲习所经费拨付标准(三区每个所拨付10万元),拨付新时代文明实践工作经费。此经费未具体下达到我部预算指标内,由市财政统一管理支付。

12、其他支出“归还预算外其他应付款经费”2020年预算39.41万元,属于新立专项经费。主要用于:归还预算外其他应付款经费。

三、关于银川市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加1.5万元,主要原因:本着贯彻执行中央八项规定文件精神,坚持务实节俭原则,减少迎来送往,简化礼仪,杜绝浪费,逐年压缩减少接待费用,但在实际工作中还存在不可避免的公务接待。结合我部工作实际情况,主要用于市委中心组理论学习邀请全国知名专家学者来银授课的相关费用;周边省会城市来我市多方面工作交流学习和考察相关费用以及来银拍摄主题宣传片摄制组等相关费用。

四、关于银川市委宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市委宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

银川市委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项,如,基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项,如,办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

银川市委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,2019年执行数(决算数)0元增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、关于银川市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

银川市委宣传部2020年收入总预算6388.31万元,其中:本年收入6388.31万元,上年结转结余0万元;支出总预算6388.31万元,其中:本年支出6388.31万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6388.31万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

年支出包括:行政支出6388.31万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市委宣传部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.9万元,比2019年预算49.39万元减少13.49万元,下降27.31%。主要原因是:2019年将“公务和交通补贴”19.31万元列入公用经费支出,计入机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市委宣传部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值27.43万元;其他资产价值90.22万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值27.43万元;其他资产价值90.22万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划:

2020年,我部将在其他各专项经费的使用中,逐步实施预算绩效管理,从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调,形成工作合力,明确具体责任科室,突出重点项目的绩效指标,并通过细化、量化项目指标内容,制订出具有较强操作性的绩效指标体系,全面做好预算绩效管理工作。通过对项目的绩效管理,有效提升部门预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量,节约公共支出成本。按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2020年公开绩效目标的项目概述:

1、进一步做好理论武装工作。结合党的十九届四中全会精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重点专题,开展理论宣讲。集中打造一批可看可学、带动力强的学习示范点,强力推动学习强国平台示范点建设。

2、全面落实党管意识形态工作各项要求。完善落实监测预警、分析研判、协调联动、各类阵地审批备案等机制、制度,推动各级党委(党组)主体责任落到实处。

3、不断提升舆论引导水平。把握2020年全面建成小康社会重大宣传节点,重点挖掘银川经济社会、产业发展、乡村振兴、脱贫攻坚等方面取得的亮点成就,做好对内对外宣传。扎实推进各县(市)区融媒体中心建设。

4、进一步加强精神文明建设。一是进一步加强全国文明城市整改创建工作,不断提升银川市城市治理体系和治理能力现代化。二是大力弘扬爱国主义精神,紧密结合《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》,聚焦聚力培养担当民族复兴大任的时代新人。三是全面推进新时代文明实践中心(所、站)建设,建立健全志愿服务体制机制,推进全市志愿服务制度化、信息化、规范化、常态化水平显著提升。

5、推动文化事业、文化产业高质量发展。围绕银川市推动脱贫攻坚战略,文化惠民工作等方面,引导和鼓励全市广大文艺工作者创作一批高质量、高水准的文艺精品。打造文化、旅游、体育、广电等多领域集聚融合的新业态,大力发展文化创意产业。

6、推动电影出版工作顺利开展。探索公益与商业结合的放映模式,逐步改善公益电影观影条件。探索农家书屋服务“三农”新路径,创建乡村读书活动品牌,引领乡村阅读活动深入发展。

7、加强党建工作引领。认真落实三会一课、民主评议党员和谈心谈话等党的组织生活制度,“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化、常态化,持续打造“思想引领 宣传先锋”党建品牌。组织开展“书记党课”和实施“四重四联”打造区域化党建联合体等品牌创建活动,加强党支部的政治领导力、团结向心力。

(五)其他需说明的事项

1、预算公开表五《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。 

2、文艺项目奖励200万元。主要用于:为进一步推动我市文艺事业繁荣发展,激励创作更多弘扬社会主义核心价值观,体现民族精神,时代特征和银川特色的文艺项目,特对银川市重点文艺项目资助经费,银川市获国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费,银川市“贺兰山文艺奖”奖励经费。此经费未具体下达到我部预算指标内,由市财政统一管理支付。

3、新时代文明实践及志愿服务工作经费4316万元。主要用于:新时代文明实践工作经费(因中央改革组织机构和内容有所变动,由市委组织部将此工作划归我部管理)。按照原来新时代农民(市民)讲习所经费拨付标准(三区每个所拨付10万元),拨付新时代文明实践工作经费。此经费未具体下达到我部预算指标内,由市财政统一管理支付。


银川市委宣传部2020年部门预算——名词解释


(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



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